近年来,公司审计部紧紧围绕公司工作要点和工作会部署,立足经济监督定位,以问题和风险为导向,以提高发展质量和效益为中心,在深化法人治理建设、推动合规管理、防范经营风险等方面,积极主动开展审计工作,强化审计监督效能,着力构建合规、内控、风险管理协同运作机制,规范企业内部管控。
公司审计部将以此次活动为契机,坚持树立研究型审计理念、培养研究型审计思维,积极研究借鉴典型案例中的好经验和好做法,以审计项目为抓手,按照“做好审前调查、做实审中审计、做优审后结果”的要求,推进审计研究与审计实践相结合,充分发挥审计监督的职能作用,进一步推动新时代内部审计工作的高质量发展。(黄超)